老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,新開的酒店還未營(yíng)業(yè),裝修購(gòu)買的電子鎖直接計(jì)入營(yíng)業(yè)成本可以嗎?借:營(yíng)業(yè)成本貸:銀行存款這樣可以嗎
答: 沒有收入你的成本是0 記管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款銀行存款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我一月份入了一筆賬,借:營(yíng)業(yè)成本,貸:銀行存款,但是對(duì)方的發(fā)票到昨天才開出給我。請(qǐng)問我現(xiàn)在如何處理比較穩(wěn)妥?
答: 可以沖減一月分錄然后在做一筆分錄入賬
做了借:工程施工-合同成本180000 貸:銀行存款180000 這個(gè)我月底可以這樣轉(zhuǎn)成本嗎 借:營(yíng)業(yè)成本180000 貸:工程施工-合同成本 180000
做了借:工程施工-合同成本180000 貸:銀行存款180000 這個(gè)我月底可以這樣轉(zhuǎn)成本嗎 借:營(yíng)業(yè)成本18000 貸:工程施工-合同成本 180000
私人醫(yī) 院采購(gòu)氧氣147元,按摩床520元,借:主營(yíng) 業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,可以這樣 做嗎?
記入營(yíng)業(yè)成本的利息支出的分錄為:借:主營(yíng)業(yè)成本-利息支出50萬(wàn)貸:銀行存款 50萬(wàn)這樣處理對(duì)嗎

