
用留抵稅額抵扣補(bǔ)交增值稅稅額及滯納金如何操作
答: 你好,你需要咨詢你公司專管員,經(jīng)稅局同意才能操作哈。
你好老師,我們單位出現(xiàn)去年開票錯(cuò)誤要補(bǔ)交增值稅和滯納金共計(jì)9萬元,但今年有專票留抵稅額,請(qǐng)問老師我可以抵減嗎?
答: 今年有專票留抵稅額,可以抵減
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問下這樣填寫增值稅報(bào)表對(duì)嗎?認(rèn)證稅額為22433.63.實(shí)際抵扣了2724.77.剩余的19708.86為留抵稅額
答: 增值稅報(bào)表填寫是對(duì)的,認(rèn)證稅額為22433.63,實(shí)際抵扣了2724.77.剩余的19708.86為留抵稅額

