
老師,請問從一家代賬公司轉(zhuǎn)過來的賬,每個月計提工資,然后發(fā)放工資貸方一直是做的其他應付款-法人的名字,這是什么情況?
答: 您好 可能是法人代公司發(fā)放的工資
老師我們是9月才有銀行流水的企業(yè),代賬把我們9月工資放到了9月計提,但到10月銀行才發(fā)放這筆工資...當時9月發(fā)放工資的憑證做到了其他應付款里。之后每個月都是這么順延的?,F(xiàn)在我在做3月份憑證,我要怎么調(diào)整回來?3月發(fā)放的工資2月已經(jīng)計提過了。我現(xiàn)在只能計提4月工資。我想當月計提工資和發(fā)放工資的金額是一致的。
答: 同學,9月工資9月計提,10月發(fā)放是沒有錯的?不是很明白同學的疑問是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司制度里面,每個員工的工資根據(jù)職位等級不同,扣一個愛心基金,有員工需要捐款的時候,就會用到這筆錢,在工資表做扣除項,此項金額,在發(fā)放工資時,就一直掛在其他應付款中科目,對嗎?此項金額,應該算在應發(fā)工資項,來扣個稅嗎?
答: 你好,同學。 這是正確的,其他應付款有余額。 是的


大可愛???? 追問
2019-07-05 14:44
bamboo老師 解答
2019-07-05 14:47
大可愛???? 追問
2019-07-05 14:48
bamboo老師 解答
2019-07-05 14:54