
我們單位月底計(jì)提工資,下月3號(hào)發(fā)工資,六號(hào)左右扣社保,財(cái)務(wù)經(jīng)理非要我在計(jì)提時(shí)候 計(jì)入其他應(yīng)付款!這樣對嗎?分錄怎么寫?
答: 您好,是把計(jì)提工資時(shí)的社保記入其他應(yīng)付款嗎?應(yīng)該是在發(fā)放工資的時(shí)候才記入其他應(yīng)付款的。
老師我們發(fā)工資沒扣除兩個(gè)員工社保錢,做計(jì)提工資時(shí)其他應(yīng)付款社保也不算他們兩個(gè)社保吧
答: 是你們公司承擔(dān)兩個(gè)員工社保個(gè)人部分嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,比如工資25000元已經(jīng)計(jì)提,個(gè)稅已經(jīng)交了,一般每個(gè)月下旬發(fā)工資,可是當(dāng)月公司賬上錢不夠,下月支付,貸方,掛其他應(yīng)付款-某某員工,這樣做對嗎?
答: 你好,不需要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款掛賬,應(yīng)付職工薪酬貸方就代表應(yīng)付未付的職工工資金額,沒有支付就在賬上掛賬就是了


王雁鳴老師 解答
2016-11-24 19:11
王雁鳴老師 解答
2016-11-24 21:28