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增值稅申報,1月開了一些紅字發(fā)票,申報增值稅時忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報表不能作廢重報了,請問除了在柜臺去申報還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個月抵扣嗎?謝謝?
請問老師我以前開的一張稅率是10%的發(fā)票,11月開了一張紅字發(fā)票作廢,當時又開了一張相同金額的,稅率是9%的發(fā)票。請問我增值稅申報怎么處理
6月30號我們開了一張紅字發(fā)票,7月12日我們到稅局大廳去把這張紅字發(fā)票作廢了,請問要怎么做賬呢?要怎么申報增值稅?

