老師,公司為小規(guī)模與A簽了一份技術(shù)服務(wù)合同45萬(wàn),20 問(wèn)
你好,你每個(gè)月提供的技術(shù)服務(wù)都是一樣的金額嗎? 答
計(jì)算研發(fā)費(fèi)用時(shí),人工費(fèi)這一項(xiàng)目時(shí),計(jì)算研發(fā)人員工 問(wèn)
你好,這個(gè)跟研發(fā)無(wú)關(guān)的不應(yīng)該計(jì)入。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,要清理貨然后走注銷流程, 問(wèn)
你好,這個(gè)收現(xiàn)金或者收銀行存款都是可以的。關(guān)鍵是你這個(gè)需要申報(bào) 答
總分公司的利潤(rùn)表如何合并? 問(wèn)
你好,正常相加,然后減去內(nèi)部交易的部分。 答
老師,公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是公司轉(zhuǎn)公司,轉(zhuǎn)讓方和受讓 問(wèn)
學(xué)員您好! 假設(shè) 轉(zhuǎn)讓價(jià)格按注冊(cè)資本比例計(jì)算(59.1% × 13570萬(wàn) = 8019.87萬(wàn)): 印花稅 = 8019.87萬(wàn) × 0.5‰ = 4.01萬(wàn)元(轉(zhuǎn)讓方和受讓方各繳4.01萬(wàn))。 答

鄒老師,您好,其他老師不要答哦付款了借應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來(lái)了 借原材料貸應(yīng)付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫(kù)單據(jù),領(lǐng)料單票來(lái)了借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估 負(fù)數(shù) 借研發(fā)支出 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料 這樣的分錄對(duì)嗎
答: 你好 付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 次月,貨來(lái)了 借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估 領(lǐng)用,借研發(fā)支出, 貸原材料 發(fā)票來(lái)了,沖銷暫估,借;應(yīng)付賬款 暫估 ,貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬,借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 ;預(yù)付賬款
之前借研發(fā)支出,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款 預(yù)付賬款 ?,F(xiàn)在我要沖銷可以借研發(fā)支出紅字,應(yīng)交稅費(fèi)紅字,借銀行存款藍(lán)字 預(yù)付賬款藍(lán)字嗎?
答: 你好,這個(gè)分錄可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金老師,繼續(xù)上個(gè)問(wèn)題有些供應(yīng)商是,但有些供應(yīng)商不是,對(duì)于不是的,會(huì)計(jì)分錄這么做有問(wèn)題嗎?或者是該怎么做更好?付款了借應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來(lái)了 借原材料貸應(yīng)付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫(kù)單據(jù),領(lǐng)料單票來(lái)了借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估 負(fù)數(shù) 借研發(fā)支出 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料
答: 可以的,這樣做就行


ZB 追問(wèn)
2019-07-05 15:15
鄒老師 解答
2019-07-05 15:19
ZB 追問(wèn)
2019-07-05 15:32
鄒老師 解答
2019-07-05 15:37