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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經濟師

2019-07-08 11:50

你好,借:財務費用  貸:庫存現金

cdr55066 追問

2019-07-08 11:52

不是經過我手了嗎,不用體現一下子?

凡凡老師 解答

2019-07-08 11:57

你好,這個是不需要的。

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相關問題討論
你好,借:財務費用 貸:庫存現金
2019-07-08 11:50:49
您好!借管理費用等 貸現金。
2017-03-20 16:14:44
社保單位負擔的需要通過應付職工薪酬
2019-09-11 21:55:37
多計提的個稅按多計提金額方向科目不變,金額為負數沖回,做重的管理費用方向科目不變,金額為負數沖回,沒有沖長攤的補做即可
2018-07-03 01:08:40
之前沒計提的就算了。 現在開始計提,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候,借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金
2019-05-21 11:50:00
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