老師,請問一下,我們是2018.11月注冊的新公司,建筑公司?,F(xiàn)在還沒正式業(yè)務(wù),但是人工工資已經(jīng)發(fā)了,2個(gè)人,都是3000一個(gè)月,我們這個(gè)月季報(bào),我們工資都沒有計(jì)提,當(dāng)月就發(fā)了。還有社保這塊。我們也沒有計(jì)提,也沒有記其他應(yīng)收款個(gè)人部分,我們計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)里了,這樣可以嗎?
麗麗
于2019-07-08 14:14 發(fā)布 ??929次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-07-08 14:15
你好,工資要當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放的哦,不可以的,工資要做應(yīng)付職工薪酬
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你好,工資要當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放的哦,不可以的,工資要做應(yīng)付職工薪酬
2019-07-08 14:15:41

你好!去的發(fā)票了嗎?有發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前列支
2019-06-23 16:51:41

B公司不用開票,把發(fā)票復(fù)印一下,然后給C公司做一個(gè)電費(fèi)分割單再給他發(fā)票復(fù)印件就可以了
2019-09-25 08:44:16

您好!你是發(fā)生了什么壞賬,要計(jì)入管理費(fèi)用?
2018-11-20 16:59:43

你好 是的 直接轉(zhuǎn)款 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸銀行存款 你做費(fèi)用匯算調(diào)整
2019-11-14 09:17:23
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