
你好,老師,我公司只承擔(dān)幫員工代繳社保,但是錢的員工個人承擔(dān)。支付社保時,借:其他應(yīng)收款—社保2000 貸:銀行存款—2000 我公司不計提工資,直接發(fā)放工資。發(fā)放工資時,借:銷售費(fèi)用—工資5000 銷售費(fèi)用—社保2000 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款2000.是這樣不,也就是說社保也是計入期間費(fèi)用的。是這樣理解吧
答: 你好,個人承擔(dān)的部分計入其他應(yīng)收款,公司承擔(dān)部分計入費(fèi)用
老師,企業(yè)給員工代扣代繳的個稅社保公積金在計提的時候要不要計入期間費(fèi)用?掛科目是計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?計提和繳納的完整分錄是怎么的?
答: 需要計提的 先發(fā)工資,會交社保用其他應(yīng)付款,反之其他應(yīng)收 參考
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我想問下,因?yàn)檫@個月賬上掛法人借款十多萬,然后費(fèi)用又少,每個月收入幾萬吧,上兩月掛工資貸方一萬多,因?yàn)橹坝嬏峁べY比付工資多。然后上月就計提工資少了些,但是這個月收入多了好多,工資是不是付得多些??但是我這個付工資多些賬上也還是掛了計提工資貸方一萬左右。就是現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛帳多,計提工資貸方多,我應(yīng)該怎么做??
答: 你們不是根據(jù)實(shí)際工資做的? 其他應(yīng)收款是你老板借你單位的錢?


愿天天天藍(lán) 追問
2019-07-08 16:09
汪晨老師 解答
2019-07-08 16:11