
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補(bǔ)開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報明細(xì)表時,選什么代碼?
答: 選已納稅的
申報增值稅時,稅控服務(wù)費(fèi)減免,只填了增值稅減免申報明細(xì)表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務(wù)局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅,電子稅務(wù)局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細(xì)表,還需要填
答: 你好,需要 需要填寫的。

