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等待的老虎
于2019-07-09 08:48 發(fā)布 ??1097次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2019-07-09 08:48
你好,沖銷之前暫估分錄,然后做無票購進(jìn)分錄就是了
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以前年度暫估的材料,發(fā)票不開了,現(xiàn)在怎么做
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后做無票購進(jìn)分錄就是了
以前年度接受了虛開原材料發(fā)票,今年怎么去做原材料沖回
答: 同學(xué),你好 之前分錄,紅字沖回
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問這種跨年度的材料發(fā)票怎么入賬?是正常入賬還是通過以前年度損益調(diào)整做?
答: 這個(gè)是計(jì)入材料,不用通過以前年度損益調(diào)整的
以前年度暫估了原材料,但是2年都沒有開發(fā)票回來,暫估的原材料當(dāng)時(shí)已經(jīng)零用生產(chǎn)成產(chǎn)品了,請問一下現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)暫估原材料?
討論
以前年度發(fā)票已入賬,查出有問題,原材料如何沖賬
請問去年開具的材料發(fā)票未入賬,今年入的賬,是直接計(jì)入原材料還是以前年度損益調(diào)整?
以前年度發(fā)票(采購材料的發(fā)票)已認(rèn)證,但未做賬,要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
材料暫估,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年了,我在本年匯繳之前開票了,發(fā)票比實(shí)際暫估的少,本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍(lán)字記實(shí)際來的,由于已經(jīng)已轉(zhuǎn)成本了,是不是得還得通過以前年度損益,沖銷成本,比如我去年暫估10萬成本,結(jié)果只來了9萬,先沖銷暫估,再沖銷成本?做兩筆沖銷分錄?如果是這兩筆分錄如何做呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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