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我的54
于2019-07-09 11:36 發(fā)布 ??1650次瀏覽
小洪老師
職稱: CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級
2019-07-09 11:37
你好,按你這個做沒問題的
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這月預(yù)提的成本費(fèi)用,下月發(fā)票來了是不是要紅沖,再按發(fā)票正常的做
答: 你好,按你這個做沒問題的
老師,我這個月成本票比較少,我可以暫估一些費(fèi)用票,然后等到成本票比較多的時(shí)候,再紅沖嗎
答: 你好 可以先暫估的!
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我18年度有暫估費(fèi)用和成本,今年匯繳前暫估的發(fā)票肯定無法取得了,請問:今年的賬上我需要做處理嗎(紅沖去年暫估)
答: 你好,賬上不用處理,匯算直接處理就是
12月暫估了成本,做1-3月的賬時(shí)紅沖了,然后做了人工費(fèi)用沖抵,還有成本可以在暫估留到四月時(shí)沖抵嗎
討論
你好,我暫估的費(fèi)用,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在那個票又說不給我們開了。那我紅沖暫估費(fèi)用,也要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖掉吧
制造費(fèi)用借方記增加,但是如果借:制造費(fèi)用(紅字)是表示沖銷成本嗎?
請問老師,我們有一些材料與費(fèi)用一般都是先按稅率進(jìn)入材料與費(fèi)用,但是到下月收到發(fā)票時(shí)就會出會1元左右的稅差,這種稅差我是全部用營業(yè)外收支來調(diào)整?還是原來入的費(fèi)用就沖費(fèi)用、原來入的材料就沖成本?。恐x謝!
老師,請問1月份的成本發(fā)票11月份還可以做成本費(fèi)用里面嗎?
小洪老師 | 官方答疑老師
職稱:CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級
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