
公司這季度未開(kāi)票,在申報(bào)增值稅時(shí),把利潤(rùn)表里的利潤(rùn)填入增值稅申報(bào)表的,未開(kāi)票收入的服務(wù)欄里,生成報(bào)表時(shí)為什么增值稅的減免額與利潤(rùn)表里的增值稅金額不一樣;計(jì)算了,
答: 你好,你是有未開(kāi)票收入嗎。達(dá)到起征點(diǎn)了嗎。你現(xiàn)在是納稅申報(bào)過(guò)不去嗎
15年未開(kāi)發(fā)票確認(rèn)的收入,18年開(kāi)發(fā)票又確認(rèn)了收入,15年的收入沖回后,利潤(rùn)表收入和增值稅申報(bào)收入不一致了,怎么辦?
答: 做的以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)收入紅沖你的所得稅需要申請(qǐng)退回來(lái)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了

