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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-01-28 17:54

可能前面由其他老師接手了這個(gè)問(wèn)題,不好意思
你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?

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同學(xué)好,需要補(bǔ)做一筆上月的發(fā)票,再做一筆本月的紅字發(fā)票,
2020-04-08 14:04:35
同學(xué)你好如果你公司已經(jīng)認(rèn)證,你這邊開紅字通知單給供應(yīng)商開具紅字發(fā)票
2020-05-25 11:35:30
你好,購(gòu)買方做之前入賬的相反分錄 借:銀行存款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-12-17 14:01:53
你這個(gè)是專票嗎,開購(gòu)買方開紅字信息表之后你們這邊開紅字發(fā)票
2020-03-18 15:43:57
您好,跨年度的發(fā)票退回賬務(wù)處理: 所開的發(fā)票已過(guò)了增值稅專用發(fā)票6個(gè)月的有效期,分二種情況分別處理: 一,你單位所開的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證并抵扣的,可由你單位出具同意退貨證明,由購(gòu)貨方向國(guó)稅局申請(qǐng)紅字發(fā)票,你單位憑收到的購(gòu)貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的紅字發(fā)票通知單開具紅字發(fā)票 二,你單位所開的發(fā)票如果對(duì)方未認(rèn)證抵扣的,那購(gòu)貨方只能按普通發(fā)票的方式入賬,進(jìn)項(xiàng)稅金不得認(rèn)證抵扣,也不能開具紅字發(fā)票了. 企業(yè)收到跨年度發(fā)票退回如何做賬務(wù)處理? 借:銀行存款(應(yīng)收賬款) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:商品銷售收入 重新開具正確發(fā)票后做會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款(應(yīng)收賬款) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:商品銷售收入 銷項(xiàng)稅一正一負(fù),正好相抵為零.
2020-02-20 11:55:13
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