
老師,12月份的企業(yè)所得稅如何計(jì)提啊,是先按未計(jì)提所得稅之前的利潤(rùn)表申報(bào)企業(yè)所得稅,然后再做計(jì)提所得稅的分錄嗎?
答: 你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 申報(bào)所得稅是按利潤(rùn)表的收入,成本,利潤(rùn)總額申報(bào) 正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計(jì)提所得稅,然后申報(bào)所得稅
做企業(yè)所得稅匯算清繳交的企業(yè)所得稅,需要計(jì)提嗎?怎么做交的企業(yè)所得稅分錄,另外19年利潤(rùn)表需要調(diào)整?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 不用調(diào)整其他的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
答: 按利潤(rùn)總額去申報(bào)所得稅,不是本年利潤(rùn)


A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問
2019-07-12 10:13
maize老師 解答
2019-07-12 10:15