
老師,12月份的企業(yè)所得稅如何計(jì)提啊,是先按未計(jì)提所得稅之前的利潤表申報(bào)企業(yè)所得稅,然后再做計(jì)提所得稅的分錄嗎?
答: 你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 申報(bào)所得稅是按利潤表的收入,成本,利潤總額申報(bào) 正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計(jì)提所得稅,然后申報(bào)所得稅
做企業(yè)所得稅匯算清繳交的企業(yè)所得稅,需要計(jì)提嗎?怎么做交的企業(yè)所得稅分錄,另外19年利潤表需要調(diào)整?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 不用調(diào)整其他的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
答: 按利潤總額去申報(bào)所得稅,不是本年利潤


啊哈哈 追問
2016-10-02 10:28
啊哈哈 追問
2016-10-02 13:39
吳月柳 解答
2016-10-02 09:39
吳月柳 解答
2016-10-02 10:27
吳月柳 解答
2016-10-02 10:35
吳月柳 解答
2016-10-02 14:10