老師,你好,公司第三方付給公司一筆款30萬(wàn)做為施工 問(wèn)
可以按進(jìn)度確認(rèn)收入的 答
老師好。昨天公司開(kāi)會(huì)。老板在抽煙,我就坐在他旁 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好 有個(gè)員工從現(xiàn)在開(kāi)始發(fā)工資 工資比較高 問(wèn)
對(duì)的是的,是這么做的。還有,他今年第一次發(fā)工資嘛。以前月份沒(méi)有工資的話,你現(xiàn)在就可以把之前5000抵扣了 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問(wèn)
你說(shuō)的是哪里不對(duì)呢? 答
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)首次退稅填寫(xiě)是否有倉(cāng)庫(kù)會(huì)有什么影 問(wèn)
同學(xué),你好 按實(shí)填寫(xiě),有倉(cāng)庫(kù),可能會(huì)查倉(cāng)庫(kù) 答

老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅一直留底風(fēng)險(xiǎn)大不大,分錄如何做
答: 你好,這個(gè)沒(méi)事的呀,按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅一直留底風(fēng)險(xiǎn)大不大,分錄如何做
答: 你好,這個(gè)沒(méi)事的呀,按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人手工賬,如果增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以留底如何做分錄? 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何做分錄?
答: 一、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)的分錄是不用交稅,形成留抵的增值稅。 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

