老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

我想咨詢汽車代價(jià)公司要怎么做賬?類似滴滴代價(jià)的公司。有個(gè)疑難點(diǎn)是司機(jī)都是先交錢到公司,司機(jī)每接一單提成90%,例如:收客戶100,司機(jī)提成90,公司只收10元,但是,資金都是通過(guò)公司賬戶走賬,我想問(wèn)問(wèn)給司機(jī)的90%要怎么做比較合理?
答: 作為成本不需要發(fā)票嗎?
客戶買車需要貸款,然后我們收到汽車貸款公司打過(guò)來(lái)的車款直接進(jìn)公司賬戶,需要怎么樣做賬
答: 收到汽車貸款公司打過(guò)來(lái)的款計(jì)入預(yù)付賬款-某某客戶科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司貸款購(gòu)買車輛,貸款公司把錢直接轉(zhuǎn)給汽車銷售公司,沒有經(jīng)過(guò)我公司賬戶,我該如何做賬?
答: 小規(guī)模納稅人 借:固定資產(chǎn)--車(原價(jià)+購(gòu)置稅+增值稅) 貸:長(zhǎng)期借款--**公司 (2)一般納稅人 借:固定資產(chǎn)--車(原價(jià)+購(gòu)置稅) 借:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:長(zhǎng)期借款-**公司


倆穜菋菿 追問(wèn)
2019-07-12 11:50
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2019-07-12 11:51
許老師 解答
2019-07-12 12:14
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2019-07-12 12:21
許老師 解答
2019-07-12 12:25
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2019-07-12 16:45
許老師 解答
2019-07-12 16:54
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2019-07-12 17:04
許老師 解答
2019-07-12 17:09