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送心意

陳藝?yán)蠋?/b>

職稱注冊會計師,審計師

2019-07-12 17:35

定期定額的個體工商戶需要自己網(wǎng)上報稅麼。一般不需要財報

無語的鴕鳥 追問

2019-07-12 17:36

工會經(jīng)費和殘保金都不需要的吧

陳藝?yán)蠋? 解答

2019-07-12 17:40

工會經(jīng)費和殘保金都不需要

無語的鴕鳥 追問

2019-07-12 20:01

你好,老師,麻煩問一下,定期定額個體工商戶我們準(zhǔn)備自己申報時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)自動簡易申報了,是不是會自動申報,我們就不用報了?

陳藝?yán)蠋? 解答

2019-07-12 21:22

已經(jīng)自動簡易申報了,就不用申報了

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相關(guān)問題討論
定期定額的個體工商戶需要自己網(wǎng)上報稅麼。一般不需要財報
2019-07-12 17:35:14
匿名用戶 個體戶升為一般納稅人需要填季度財務(wù)報表
2018-07-04 19:16:39
你好 找一下稅局再處理
2022-01-19 14:16:24
這個財務(wù)制度備案,肯定是需要做的。建不建賬都是需要財務(wù)制度備案的
2019-07-14 16:06:59
報表不會顯示末申報內(nèi)容里面,
2017-05-06 17:28:03
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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