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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-12 19:23

您好
應(yīng)該是您少計提了工資 現(xiàn)在要補計提
借;管理費用——工資等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

李李 追問

2019-07-12 19:25

老師那我應(yīng)該補計題這兩個哪個數(shù)呢?

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:31

應(yīng)該補計提期末余額的數(shù)字 18907.15

李李 追問

2019-07-12 19:32

可是我補計提這個數(shù)之后,資產(chǎn)負(fù)載表上還是顯示有負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:37

您憑證審核記賬了么

李李 追問

2019-07-12 19:37

審核記賬了

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:39

請問您分錄怎么寫的

李李 追問

2019-07-12 19:41

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:45

按理說這樣寫了不會還是負(fù)數(shù)啊 您生成報表后還這樣顯示么 科目余額表上還有余額么

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您好 請問您什么情況需要做借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資這筆分錄
2019-10-25 16:53:10
你好,需要查明是什么原因造成的,才可以做調(diào)整分錄的
2019-01-12 16:44:34
您好 應(yīng)該是您少計提了工資 現(xiàn)在要補計提 借;管理費用——工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-07-12 19:23:51
您好,借:管理費用 2300 貸 應(yīng)付職工薪酬2300就調(diào)平了,就是發(fā)的工資比計提工資多了。賬上已調(diào)整好,您審計不用調(diào)整了么
2023-04-09 08:37:37
你好,是支付了工資沒有做計提工資分錄造成的嗎?
2019-01-12 17:27:10
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