
老師:公司注冊(cè)時(shí),誤將認(rèn)繳的1000萬做到了建賬時(shí)的期初數(shù)了,現(xiàn)在報(bào)表中實(shí)收資本是1000萬,其他應(yīng)收款是1000萬,現(xiàn)在想紅沖,這月應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
答: 借實(shí)收資本1000 貸其他應(yīng)收款1000
一個(gè)公司注冊(cè)時(shí)沒有存錢到銀行,怎么做會(huì)計(jì)分錄?做的是借:其他應(yīng)收款XXX人名,貸:實(shí)收資本:XXX人名,這樣做分錄,對(duì)嗎?
答: 你好,沒有收到錢,是不需要做這個(gè)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板有兩家公司 一家給另一家支付公司注冊(cè)費(fèi)用 可以借記其他應(yīng)收款嗎
答: 你好!可以的。當(dāng)做借款就可以了。

