
一個公司注冊時沒有存錢到銀行,怎么做會計分錄?做的是借:其他應收款XXX人名,貸:實收資本:XXX人名,這樣做分錄,對嗎?
答: 你好,沒有收到錢,是不需要做這個分錄
老師:公司注冊時,誤將認繳的1000萬做到了建賬時的期初數(shù)了,現(xiàn)在報表中實收資本是1000萬,其他應收款是1000萬,現(xiàn)在想紅沖,這月應該怎樣做會計分錄,謝謝
答: 借實收資本1000 貸其他應收款1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司注冊資本2000萬,股東A 出資1200,股東B出資800萬,是認繳制,當時做的會計分錄是借:其他應收款2000萬,貸,實收資本2000,收到投資款沖減其他應收款,現(xiàn)在的2000萬全部轉(zhuǎn)讓了,會計分錄怎么做?
答: 您好,分錄,借;實收資本-A ,1200萬元,B,800萬元,貸;實收資本-新股東,2000萬元。
公司有個分公司去(分公司所以支出都是總公司出),之前掛其他應收款,現(xiàn)在老板要把之前的其他應收款沖完,那現(xiàn)在怎么沖銷,會計分錄怎么寫?
轉(zhuǎn)款給分公司,數(shù)額不大,不用他換的,我們公司怎樣做賬?沒有可能去其他應收款,是不是當投資款?怎樣做分錄?
本單位上年墊付公益崗位人員工資,分錄:借 其他應收款,貸 零余額用款額度,今年收到財政撥付的這部分資金,財務會計分錄:借:零余額用款額度,貸:其他應收款,請問預算會計是不是不用做分錄?
我想問一下,上個月獎金多發(fā)100元,做分錄放在其他應收款里面,想在本月以少發(fā)工資的形式來抵扣,想問本月的會計分錄怎么做?


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2017-04-05 17:21
鄒老師 解答
2017-04-05 17:17
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2017-04-05 17:19
鄒老師 解答
2017-04-05 17:24