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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-17 13:48

我18.9月接手的帳,資產負債表申報表中預付賬款16000元,可我新建帳套記入其他應收款了
以后開了發(fā)票沖其他應收款
18.11月收回05年應收款5000元,當時的會計不知道入的什么科目,我把它入帳記為:借:銀行存款;貸:預付賬款。這是一個業(yè)務收回來的是你其他應收款的嗎

lily 追問

2019-07-17 13:49

是的

郭老師 解答

2019-07-17 13:52

借預付5000貸其他應收款

lily 追問

2019-07-17 13:55

就是再做這個分錄調整回來是嗎?

郭老師 解答

2019-07-17 13:55

是的,也叫對沖,

lily 追問

2019-07-17 13:56

好好,謝謝郭老師!

lily 追問

2019-07-17 13:59

這樣對嗎?

郭老師 解答

2019-07-17 14:00

實際就是有六千沒有收回來吧

lily 追問

2019-07-17 14:00

實在應收16000元,已收5000元,還有11000元未收回!

lily 追問

2019-07-17 14:01

估計這跨年了,所以年初數是11000元

郭老師 解答

2019-07-17 14:01

那五千在預付里面了

lily 追問

2019-07-17 14:02

對的

郭老師 解答

2019-07-17 14:08

那就是正確的

lily 追問

2019-07-17 14:09

好好,我就這樣做,謝謝郭老師!

郭老師 解答

2019-07-17 14:16

不用客氣的,

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相關問題討論
你好!是的。你的理解是對的了。
2019-04-02 14:41:30
你好,你的意思是做賬的時候沒有用其他應收款,其他應付款這兩個科目,報表里面卻有數據嗎?
2018-11-19 10:48:16
你好,是的,說明是其他應收款項的
2018-04-24 14:54:43
你好,這個報表沒事的,10月份做賬時,再調整,
2019-11-11 10:22:11
您好,這幾個沒有變化。
2019-11-06 09:24:29
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