
在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是不是重分類到其他應(yīng)收款里,就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不能填負(fù)數(shù),跟應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收預(yù)付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對(duì)的了。
其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款 資產(chǎn)負(fù)債表怎么填 做賬沒有用其他預(yù)收和其他預(yù)付 報(bào)表出來(lái)不對(duì)
答: 你好,你的意思是做賬的時(shí)候沒有用其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目,報(bào)表里面卻有數(shù)據(jù)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教老師,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年年底報(bào)稅網(wǎng)上資產(chǎn)負(fù)債表11000元記入"預(yù)付賬款",而帳套上資產(chǎn)負(fù)債表11000元記入"其他應(yīng)收款",我應(yīng)該怎么處理?還是全在資產(chǎn)科目,無(wú)需要修改?
答: 您好 可以不做修改的


lily 追問
2019-12-03 13:04
bamboo老師 解答
2019-12-03 13:04