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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-17 17:35

你好,借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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首先沖銷無票收入:借;主營業(yè)務(wù)收入 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸;銀行存款,然后根據(jù)發(fā)票重新編制如下分錄;借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2020-01-10 10:18:39
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-15 15:58:10
你好,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-07-17 17:35:40
你好,可以做未開票收入的啊
2020-04-15 13:40:48
需要開具紅字發(fā)票,將多開的部分給沖回來。 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)增 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 金額均為負(fù)數(shù) 其實您可以和客戶協(xié)商一下,等下次銷售時,給其做現(xiàn)金折扣或銷售折讓處理,比較省事。
2018-03-06 15:22:34
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