請(qǐng)問(wèn)老師,未開(kāi)票收入已入賬,跨年開(kāi)票后入賬分錄怎么寫(xiě)?
閃閃的白貓
于2020-01-10 10:00 發(fā)布 ??3097次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2020-01-10 10:18
首先沖銷(xiāo)無(wú)票收入:借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸;銀行存款,然后根據(jù)發(fā)票重新編制如下分錄;借;銀行存款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2020-01-10 10:18:39

借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-04-15 15:58:10

你好,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-17 17:35:40

你好,可以做未開(kāi)票收入的啊
2020-04-15 13:40:48

需要開(kāi)具紅字發(fā)票,將多開(kāi)的部分給沖回來(lái)。
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)增 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 金額均為負(fù)數(shù)
其實(shí)您可以和客戶協(xié)商一下,等下次銷(xiāo)售時(shí),給其做現(xiàn)金折扣或銷(xiāo)售折讓處理,比較省事。
2018-03-06 15:22:34
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