
老師,我四月份購買稅控盤分錄是借:管理費(fèi)用 480 貸:庫存現(xiàn)金480借:應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 貸:管理費(fèi)用480現(xiàn)在4-6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相差480這個數(shù),請問要怎么調(diào)整呢
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 借:管理費(fèi)用-480
老師,我四月份購買稅控盤分錄是借:管理費(fèi)用 480 貸:庫存現(xiàn)金480借:應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 貸:管理費(fèi)用480現(xiàn)在4-6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相差480這個數(shù),請問要怎么調(diào)整呢,季度報表已申報,可以在七月份紅沖嗎
答: 你好,是你報表數(shù)據(jù)編制錯誤了吧,這個分錄不影響報表勾稽關(guān)系啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司支付的稅控服務(wù)費(fèi)我做的分錄借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金對嗎?為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表不平呢,剛好錯這個分錄的錢,求老師解答
答: 您好!是不是因為您沒有管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。


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2019-07-19 10:46
吳少琴老師 解答
2019-07-19 10:47
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2019-07-19 11:01