
9月份支付一個季度房租4800,借:預(yù)付賬款 4800 貸:現(xiàn)金 4800 9月底、10月底、11月底做了一個分?jǐn)偟姆咒浗瑁汗芾碣M(fèi)用 1600 預(yù)付賬款 160012月初收到發(fā)票 4800,這個時候發(fā)票來怎么入賬呢?
答: 你好! 可以不用做賬
辦公房租每月5000元,公司在本年1-2月未計提辦公的房租,在本年3月份開票6個月收到3萬元的發(fā)票。房租公司是每月5日付給房東的。我做的分錄 借 預(yù)付賬款 房租 21000 借 管理費(fèi)用 房租 9000 貸 現(xiàn)金30000 那我計提4月份的房租 是在3月份 做計提還是在 4月份做計提呢 分錄如
答: 你好!4月份不用計提直接從預(yù)付轉(zhuǎn)費(fèi)用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,現(xiàn)有管理費(fèi)用5800,是五月份已經(jīng)結(jié)賬了,當(dāng)時并不知道是預(yù)付賬款,現(xiàn)在8月中旬那一筆支出收到了發(fā)票,8月份做賬可以紅字沖銷那一筆嗎?具體分錄怎么做呢?
答: 您好 可以做一筆五月相同的紅字分錄沖銷 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆分錄 或者把發(fā)票附在五月的分錄后面也可以

