老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

9月份支付一個季度房租4800,借:預(yù)付賬款 4800 貸:現(xiàn)金 4800 9月底、10月底、11月底做了一個分?jǐn)偟姆咒浗瑁汗芾碣M用 1600 預(yù)付賬款 160012月初收到發(fā)票 4800,這個時候發(fā)票來怎么入賬呢?
答: 你好! 可以不用做賬
現(xiàn)在申報發(fā)現(xiàn)4月一筆分錄做到管理費用里面11380后來發(fā)票一直沒到又改成預(yù)付賬款今天申報的時候管理費用相差11380預(yù)付賬款科目有了11380那現(xiàn)在是按做出來報表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
答: 1.建議將財務(wù)報表修改正確后再進(jìn)行申報 2.5月申報表和6月申報表的差異可以暫時不處理。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請問18年12月時收到19年1月的租金發(fā)票,并在18年12月入賬了,當(dāng)時做的分錄是借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,租金發(fā)票的開具時間也是18年12月,現(xiàn)在要怎么處理呢?
答: 借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 借管理費用貸預(yù)付 需要修改你的匯算清繳,你多抵扣了利潤


微笑 追問
2018-04-08 14:22
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2018-04-08 14:23