
9月份支付一個季度房租4800,借:預(yù)付賬款 4800 貸:現(xiàn)金 4800 9月底、10月底、11月底做了一個分?jǐn)偟姆咒浗瑁汗芾碣M用 1600 預(yù)付賬款 160012月初收到發(fā)票 4800,這個時候發(fā)票來怎么入賬呢?
答: 你好! 可以不用做賬
現(xiàn)在申報發(fā)現(xiàn)4月一筆分錄做到管理費用里面11380后來發(fā)票一直沒到又改成預(yù)付賬款今天申報的時候管理費用相差11380預(yù)付賬款科目有了11380那現(xiàn)在是按做出來報表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
答: 1.建議將財務(wù)報表修改正確后再進(jìn)行申報 2.5月申報表和6月申報表的差異可以暫時不處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問18年12月時收到19年1月的租金發(fā)票,并在18年12月入賬了,當(dāng)時做的分錄是借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,租金發(fā)票的開具時間也是18年12月,現(xiàn)在要怎么處理呢?
答: 借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 借管理費用貸預(yù)付 需要修改你的匯算清繳,你多抵扣了利潤

