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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-20 16:40

你好,其實這些都需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,只是有的科目結(jié)轉(zhuǎn)之后余額是0,有的還有余額而已

王玲 追問

2019-07-20 16:41

老師,那哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)為零的

鄒老師 解答

2019-07-20 16:42

你好,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)之后為0,比如這里的管理費用

王玲 追問

2019-07-20 16:44

老師其他幾個是不是

鄒老師 解答

2019-07-20 16:45

你好,其他幾個科目可能有余額,也可能沒有余額的
比如應(yīng)付職工薪酬,計提與支付的一致,就沒有余額
如果還有工資沒有支付,就會有余額的

王玲 追問

2019-07-20 16:47

哦,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-20 16:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

王玲 追問

2019-07-20 16:49

老師那你看看我這個憑證對不對

鄒老師 解答

2019-07-20 16:53

你好,你這里總共是幾筆業(yè)務(wù),怎么不同業(yè)務(wù)放在一起處理,個人建議不同業(yè)務(wù)還是分別做分錄的好
這樣的分錄不容易看的明白

王玲 追問

2019-07-20 17:03

老師這個是發(fā)工資的,以前借支不是要扣下來嗎,其他應(yīng)付款是沒有付清的工資

鄒老師 解答

2019-07-20 17:05

你好,沒有付清的工資在應(yīng)付職工薪酬貸方余額掛賬就是了,不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的

王玲 追問

2019-07-20 17:10

有好多個人的不要放其他應(yīng)付款嗎

鄒老師 解答

2019-07-20 17:13

你好,沒有發(fā)放部分,繼續(xù)在應(yīng)付職工薪酬貸方掛賬就是了

王玲 追問

2019-07-20 17:14

哦,好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-20 17:15

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
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