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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-22 11:42

這個交的是今年的嗎

雨漠悠然 追問

2019-07-22 12:06

對,老師,上季度的

郭老師 解答

2019-07-22 12:08

借所得稅費用1.2貸應交稅費-所得稅
借應交稅費貸銀存1.2

雨漠悠然 追問

2019-07-22 12:22

老師,我記提時這么做的,27.25。這回是繳稅了,有減免最后交了1.2該怎么處理啊,老師

郭老師 解答

2019-07-22 12:27

減免的不做,按你繳納的計提繳納

雨漠悠然 追問

2019-07-22 12:29

老師,繳納是1.2,跟記提的有差額,分錄再做一樣的,也不對呀

郭老師 解答

2019-07-22 12:31

紅沖多計提的就可以,借應交稅費借所得稅費用負數

雨漠悠然 追問

2019-07-22 12:37

多謝老師

郭老師 解答

2019-07-22 12:37

不用客氣的,

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相關問題討論
這個交的是今年的嗎
2019-07-22 11:42:49
你好,不需要針對減免金額做分錄。 只需要按減免之后實際需要繳納的稅款金額做計提,繳納分錄就是了?
2021-07-10 15:29:26
需要
2019-10-08 11:57:23
所得稅減免,計入營業(yè)外收入,是在計提的下個月。繳納的時候才做減免分錄嗎?
2017-07-12 13:41:43
然后再結轉本年利潤,對吧
2018-01-15 16:45:59
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