老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計提了。 答

這道題為什么要減15加12呢
答: 你好 應(yīng)付職工薪酬里不應(yīng)包含精算利得和損失 所以利得要減去 損失加上去
請問老師,這道題為什么要加15再減15呢?我不理解
答: 一個是收回,一個是轉(zhuǎn)銷的,借:應(yīng)收賬款15貸:壞賬準(zhǔn)備15;借:銀行存款15貸:應(yīng)收賬款15
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 您好 這題為什么要加15又減15呢 壞賬準(zhǔn)備為什么要減去15?是要靠分錄嗎?這種題老做老錯
答: 這里是收回了確認(rèn)的壞賬。在計算應(yīng)收賬款的時需要-15. 借: 借:銀行存款 15貸:應(yīng)收賬款15 借:應(yīng)收賬款 15 貸:壞賬準(zhǔn)備 15

