@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)實(shí)繳過(guò)注冊(cè)資本,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問(wèn)
如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額 不需要繳納個(gè)人所得稅 答
2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
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購(gòu)買工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用? 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

您好!老師!我這張表上是不是12月的銷項(xiàng)稅額為133393.23元,我上期留抵稅額105721.97元,我們新企業(yè),我想象征性的交一百多的稅,那是不是我再認(rèn)證兩萬(wàn)七千多就可以了
答: 你好,是的,需要再認(rèn)證27500的發(fā)票就可以。
上期留抵稅額還有余額,然后下個(gè)月我有銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
答: 可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項(xiàng)稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想請(qǐng)問(wèn)下,當(dāng)月只有銷項(xiàng)稅1355.63,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,上期留抵稅額6539.53,應(yīng)該怎么處理呢?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 留抵稅額大于銷項(xiàng)稅額,所以不用編制分錄。


包兒 追問(wèn)
2019-07-22 14:39
軼塵老師 解答
2019-07-22 14:45