
請問老師,公司租辦公樓期限10個月,租金230000(包括押金45000),已經(jīng)支付暫時沒有開發(fā)票來。這個月我做了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。下個月開始攤銷怎么做,房東說3個月以后給發(fā)票,發(fā)票到了要怎么做呢?
答: 那就先按一個月多少錢租賃費開始做費用,借管理費用 貸預(yù)付賬款 房租,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款房租 貸預(yù)付賬款房東
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
答: 您好,收到發(fā)票的時候直接把發(fā)票附到憑證后面就行。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司去年買的辦公樓,每月分期付款,因為要等到今年年底付完款,開發(fā)商才給開發(fā)票,所以付款時的賬務(wù)處理是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,如果發(fā)票回來了,相關(guān)賬務(wù)處理怎么做呢?借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款嗎?辦公樓會在明年使用,已裝修完成,轉(zhuǎn)固后再提折舊,可以嗎?
答: 借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 其實這個業(yè)務(wù)可以在購入時,就按合同價格先暫估入賬,計提折舊。
我公司購了一批貨,款已付,發(fā)票沒到,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,但客戶不肯給我們開發(fā)票,我怎么做帳呢
從對公賬戶打到個人賬戶 付的房租款 只有銀行對賬單 發(fā)票也可能開不了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還是借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
上個月做了一筆,借:銀行存款;貸:銀行存款-未開發(fā)票; 借:預(yù)付帳款;貸:銀行存款;這個月發(fā)生了銷售退回,是做紅沖字沖嗎
公司買了一個記賬軟件,銀行打款的 ,發(fā)票這個月開的,那銀行支付款的時候是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款嗎 ?

