
我們公司在4月份需要按老稅率開票,專管員指導(dǎo)我們將要用老稅率開票的金額在3月份申報到未開票收入那里,由于4月老稅率開票具體金額不好確定,我們就暫估一部分在3月份申報,4月份正常申報(老稅率開票收入和新稅率開票收入一起申報,并將3月份預(yù)申報部分作負數(shù)沖銷),7月份專管員說我們3月份申報的未開票收入小于4月份按老稅率開票金額,需要補繳稅款和滯納金,這樣一來,3月份要交很多稅,4月份有大量留抵,我們將留抵部分和欠稅部分進行抵消后,仍需要繳部分欠稅和滯納金,我想問這個業(yè)務(wù)如何會計處理
答: 其實你能開出來發(fā)票,就沒問題,可以當期抵扣
我們公司在4月份需要按老稅率開票,專管員指導(dǎo)我們將要用老稅率開票的金額在3月份申報到未開票收入那里,由于4月老稅率開票具體金額不好確定,我們就暫估一部分在3月份申報,4月份正常申報(老稅率開票收入和新稅率開票收入一起申報,并將3月份預(yù)申報部分作負數(shù)沖銷),7月份專管員說我們3月份申報的未開票收入小于4月份按老稅率開票金額,需要補繳稅款和滯納金,這樣一來,3月份要交很多稅,4月份有大量留抵,我們將留抵部分和欠稅部分進行抵消后,仍需要繳部分欠稅和滯納金,我想問這個業(yè)務(wù)如何會計處理
答: 本期和上期可以正常處理的,同學(xué)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司在4月份需要按老稅率開票,專管員指導(dǎo)我們將要用老稅率開票的金額在3月份申報到未開票收入那里,由于4月老稅率開票具體金額不好確定,我們就暫估一部分在3月份申報,4月份正常申報(老稅率開票收入和新稅率開票收入一起申報,并將3月份預(yù)申報部分作負數(shù)沖銷),7月份專管員說我們3月份申報的未開票收入小于4月份按老稅率開票金額,需要補繳稅款和滯納金,這樣一來,3月份要交很多稅,4月份有大量留抵,我們將留抵部分和欠稅部分進行抵消后,仍需要繳部分欠稅和滯納金,我想問這個業(yè)務(wù)如何會計處理
答: 這個,你們怎么會出現(xiàn)這種情況呢?你們無票收入做得少,實際開票開的多。是什么原因?無票收入估少了?


青檸吖 追問
2019-07-23 19:04
武老師 解答
2019-07-23 19:05
青檸吖 追問
2019-07-23 19:05
青檸吖 追問
2019-07-23 19:06
青檸吖 追問
2019-07-23 19:16
武老師 解答
2019-07-23 20:13