
老師問一下專項應(yīng)付款費用支出如何處理,
答: 借專項應(yīng)付款 貸銀行存款
專項資金掛在了其他 應(yīng)付款,但費用已支付如何走平
答: 你好,借;其他應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入 專項資金 收到應(yīng)當(dāng)通過專項應(yīng)付款核算才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司收到殘疾人聯(lián)合會撥款,是幫扶殘疾人補(bǔ)助款,現(xiàn)已知收到款項是用專項應(yīng)付款,在支付費用時,是由個人提取資金和提現(xiàn)支付,想問一下,這樣的情況要怎樣沖減專項應(yīng)付款?
答: 您好,這種情況下,建議拿發(fā)票來沖減專項應(yīng)付款。

