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于2019-07-26 14:48 發(fā)布 ??880次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-07-26 14:49
借:以前年度損益調(diào)整--代替管理費用等損益科目 貸:應付職工薪酬--工資借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-07-26 14:59
好的謝謝
張艷老師 解答
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請問老師,我單位有一個員工離職,老板跟他談的是押他半個月工資,這樣我做工資表和做賬的時候分別要怎么做呀?
答: 當月計提,發(fā)工資的時候別發(fā)他的,不做他發(fā)放的分錄
前幾個月工資沒有做賬這12月份怎么做工資的賬
答: 你好 補做 在12月不計提工資和發(fā)放工資分錄就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果這個月工資不發(fā),做賬時想把工資暫估進去,怎么做好
答: 可以的,可以進行計提的,借:XX費用—工資 貸:應付職工薪酬——工資
當月發(fā)當月工資怎么做賬
討論
老師上個月工資少發(fā)了20元,這個月補上了,怎么做賬
老師您好,我公司員工急需用錢,6月25日,把6月工資發(fā)了,可以嗎?或者需要如何做賬
老師你好,老板用公戶上轉(zhuǎn)工資,這個月轉(zhuǎn)了7.8兩月工資,每個人工資都超過5000,我應該怎么做賬?
2018年12月工資補提,2019年時如何做賬
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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2019-07-26 14:59
張艷老師 解答
2019-07-26 14:59