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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-29 14:05

你好 按實際  收到錢記銀行 沒收到記應收

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-29 14:08

借方可以用預收嗎

玲老師 解答

2019-07-29 14:10

你好 按實際 業(yè)務 做賬 你具體是什么情況

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-29 14:14

開發(fā)票給對方呀,

玲老師 解答

2019-07-29 14:16

那你實際 預收 沒有呀 有預收 才記預收 科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-29 14:23

就是說還是記應收賬款是嗎

玲老師 解答

2019-07-29 14:24

沒收到錢是記應收財款

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相關(guān)問題討論
你好 按實際 收到錢記銀行 沒收到記應收
2019-07-29 14:05:42
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅,交稅,借:應交稅費~已交稅金 貸:銀行存款,收錢,借:銀行存款 貸:應收賬款
2016-12-26 10:32:12
10月份的收入多記了應收賬款80元,11月份的時候應收賬款已收回,12月份的賬里怎么沖回多記的應收賬款80元?會計分錄怎么寫?謝謝!10月份記應收賬款時:借:應收賬款————建行680 貸:主營業(yè)務收入————張三 680 12月份時要沖回多記的80元怎么做分錄?
2015-12-31 16:07:53
應收賬款余額會自動形成下年期初余額的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-11-14 11:01:42
您好 借:營業(yè)外支出(財務費用) 貸:應收賬款
2019-10-17 18:36:02
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