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送心意

張蓉老師

職稱中級(jí)

2019-07-29 14:25

您好,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金

LW 追問

2019-07-29 14:28

那材料已入庫發(fā)票未到怎么賬務(wù)處理呢?

LW 追問

2019-07-29 14:29

材料已到發(fā)票未到支付貨款時(shí)可以沖應(yīng)付賬款-暫估嗎

張蓉老師 解答

2019-07-29 14:35

您好,如果材料已入庫,借:原材料  不含稅金額  貸:應(yīng)付賬款-暫估款 不含稅金額

LW 追問

2019-07-29 14:38

購進(jìn)材料不開票實(shí)際支付從公賬付給了私人賬戶 這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀?

張蓉老師 解答

2019-07-29 14:41

您好,借:原材料  貸:銀行存款,年底匯算清繳時(shí)將這部分金額剔除掉。

LW 追問

2019-07-29 14:42

年底匯算清繳請(qǐng)問怎么剔除呢 是要沖減成本嗎?怎么做分錄呢?

張蓉老師 解答

2019-07-29 14:44

您好,年底匯算清繳這部分金額不能做成本,要從成本中扣除掉。

LW 追問

2019-07-29 14:56

現(xiàn)在計(jì)入成本,匯算清繳的時(shí)候扣除成本請(qǐng)問分錄怎么做呀?

張蓉老師 解答

2019-07-29 15:00

您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整

LW 追問

2019-07-29 15:04

謝謝老師

張蓉老師 解答

2019-07-29 15:04

您好,不客氣,如對(duì)我的回答感到滿意,麻煩給予五星好評(píng),謝謝^_^

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您好,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2019-07-29 14:25:11
可以的
2017-12-12 09:41:13
你好,所有與這個(gè)公司的往來都需要提供的
2017-12-12 09:48:42
你好 你們這個(gè)返利 是你們開票給對(duì)方 還是對(duì)方開的紅字發(fā)票給你們沖返利的
2020-08-11 11:03:55
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