我們單位適用加計(jì)抵減,比如銷項(xiàng)稅是0,進(jìn)項(xiàng)稅是1,月初報(bào)稅時(shí)填表加計(jì)抵減為0.1~那我自己需要做0.1的賬務(wù)處理么?需要賬上和申報(bào)表一致么?
合適的朋友
于2019-07-30 14:53 發(fā)布 ??2061次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-30 15:12
不需要,做賬的時(shí)候按你們實(shí)際抵減的時(shí)候做賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
這個(gè)賬務(wù)處理有財(cái)政局網(wǎng)站上面有說明
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不需要,做賬的時(shí)候按你們實(shí)際抵減的時(shí)候做賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
這個(gè)賬務(wù)處理有財(cái)政局網(wǎng)站上面有說明
2019-07-30 15:12:34

您好,是的零申報(bào)。留底的不需要做賬務(wù)處理
2020-04-29 15:22:18

同學(xué) 你好
請問是怎么不一樣
2018-12-07 09:35:53

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅37867.8,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅38.61,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅37780.82,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅125.99。
2019-09-03 09:42:23

你好 你之前留抵的時(shí)候怎么做分錄 。 你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 。 你是銷售方嘛
2020-09-15 14:40:57
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