
老師!上月暫估的庫存,這月發(fā)票到了該怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師
答: 紅沖暫估 按發(fā)票金額做賬
老師好:請問暫估的庫存跨年收到的發(fā)票與估的不一致,怎么做賬務(wù)處理?謝謝
答: 你好,需要調(diào)整相應(yīng)科目,假如當(dāng)初是借:原材料90 貸:應(yīng)付賬款-暫估90,回發(fā)票是不含稅100,借:原材料10 進(jìn)項稅17 貸:應(yīng)付賬款暫估(貸方紅字90)貸:應(yīng)付賬款-實際117
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我開出發(fā)票,沒有庫存,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,是什么原因沒有庫存,卻有貨物對外銷售呢?


笑笑精靈 追問
2019-07-30 16:35
玲老師 解答
2019-07-30 16:44
笑笑精靈 追問
2019-07-30 16:49
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2019-07-30 16:50
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2019-07-30 16:55
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2019-07-30 16:56
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2019-07-30 16:59
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2019-07-30 17:18