
老師!上月暫估的庫(kù)存,這月發(fā)票到了該怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師
答: 紅沖暫估 按發(fā)票金額做賬
老師好:請(qǐng)問(wèn)暫估的庫(kù)存跨年收到的發(fā)票與估的不一致,怎么做賬務(wù)處理?謝謝
答: 你好,需要調(diào)整相應(yīng)科目,假如當(dāng)初是借:原材料90 貸:應(yīng)付賬款-暫估90,回發(fā)票是不含稅100,借:原材料10 進(jìn)項(xiàng)稅17 貸:應(yīng)付賬款暫估(貸方紅字90)貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際117
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我開出發(fā)票,沒(méi)有庫(kù)存,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,是什么原因沒(méi)有庫(kù)存,卻有貨物對(duì)外銷售呢?


花間 追問(wèn)
2017-08-01 17:17
宋生老師 解答
2017-08-01 17:08
宋生老師 解答
2017-08-01 17:16
宋生老師 解答
2017-08-01 17:18