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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-02 12:34

之前調(diào)增了嗎
如果在匯算清繳前,紅沖暫估按發(fā)票的做
你這個庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

欣慰的蜻蜓 追問

2019-08-02 12:56

匯算清繳沒有調(diào)增,什么時候來票,什么時候沖暫估,但是成本調(diào)整到了來票的當年當月。庫存暫估入庫后就領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了

郭老師 解答

2019-08-02 13:04

你如果沒有調(diào)增,需要用以前年度損益調(diào)整科目做,借庫存商品負數(shù)貸銀存,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借庫存商品貸銀存借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品

欣慰的蜻蜓 追問

2019-08-02 13:27

也就是用以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)暫估的庫存商品對嗎?

郭老師 解答

2019-08-02 13:39

不是,以前年度損益調(diào)整是主營業(yè)務(wù)成本的

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相關(guān)問題討論
之前調(diào)增了嗎 如果在匯算清繳前,紅沖暫估按發(fā)票的做 你這個庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
2019-08-02 12:34:56
你好!原分錄紅字沖回涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替
2019-05-06 10:35:14
你好 跨年的損益 你們是小企業(yè)會計準則嗎 采用的這個準則 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的 直接用未分配利潤做即可
2020-07-09 09:42:06
可以在2018年度匯算清繳中補計提調(diào)整
2019-05-15 10:09:34
你好,以前年度的匯算清繳只能看打印的,看不到電子版
2019-11-12 14:24:46
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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