
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應(yīng)付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費 4630.32發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
老師,您好!我們公司在國外,以當(dāng)?shù)刎泿艦橛涃~本位幣,應(yīng)付職工薪酬賬戶一直以美金計提,當(dāng)?shù)刎泿湃胭~。但是每個月美金對當(dāng)?shù)刎泿诺膮R率一直在上漲,導(dǎo)致后期發(fā)放工資沖回的時候按的當(dāng)月匯率沖會,這就導(dǎo)致本位幣沖的金額比計提的多,本位幣余額與應(yīng)發(fā)放美金額不對等。例如賬上還欠員工工資10000美金 當(dāng)月匯率9100 但是綜合本位幣余額可能只有30000000,匯率約合3000 為了保持一致 我按3000匯率沖應(yīng)付職工薪酬 但是月末匯兌損益調(diào)整的時候 自動生成的憑證又把這個差額記到財務(wù)費用了 導(dǎo)致財務(wù)費用大大增加 這個該怎么辦 我如果直接把這一筆調(diào)匯的差額給刪了會怎么樣?
答: 我把自動生成匯兌損益調(diào)額的憑證給刪了,會造成什么后果,老師?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題


陳詩晗老師 解答
2019-08-05 00:37
1403783608 追問
2019-08-05 00:41
1403783608 追問
2019-08-05 00:41
陳詩晗老師 解答
2019-08-05 09:03