老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產權轉移數(shù)據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,單位購買油卡,已付款,但是中石化是一定金額才給開發(fā)票,那我這個月憑證怎么做?這個月發(fā)票沒有開。等著積累到一定金額發(fā)票來了以后,再怎么走賬?
答: 本月, 借:預付賬款 貸:銀行存款 等開發(fā)票 借:費用 貸:預付賬款
發(fā)票金額大于實際付款金額,如何做憑證啊發(fā)票金額11000,實際付款9900怎么做憑證呢
答: 借;原材料等科目 11000 貸;銀行存款 9900 應付賬款 1100
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問開票金額是10141.54,實際付款10100,差價這個怎么做憑證
答: 你收到的錢少了41.54 ?計入營業(yè)外支出
老師 我公司5月份開發(fā)票100萬 普票 面值都是10萬的 然后開了幾十張 都是開給同個單位的 還沒付款 那我做憑證時做總數(shù)就做一張憑證還是分開一張發(fā)票一個憑證啊
我公司在信托公司借款,每季度付給信托公司的利息,只有信托公司的付款通知,我們以付款通知做憑證合適嗎,信托公司需要給我們開發(fā)票嗎
我們公司購買的機器設備2017年分三次付款,當時做的預付處理,2018年3月收到發(fā)票,金額是一次開的,這筆憑證怎么做呢?
公司如果想給別人開發(fā)票的話是一定要開銀行對公戶的嗎?平時通過網銀付款的業(yè)務必須去銀行拿回單才能做憑證入帳嗎?網銀付款截圖可以嗎?
老師你好,公司圍墻和隔壁單位共用(對半),建圍墻單位把票全部開給我單位我公司幫隔壁單位代付款,現(xiàn)在隔壁對公付款給我單位,我單位需要哪些憑證?需要給隔壁單位開發(fā)票嗎?

