
老師,我賬目上增值稅額留抵?jǐn)?shù)額比金稅系統(tǒng)中少174.34,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 找原因 這個(gè)應(yīng)該是和你賬上一致的 你看下賬上是不是做錯(cuò)了
老師好!增值稅加計(jì)抵減情況的“本期實(shí)際抵減額”如有余額是否要做賬務(wù)處理?要怎么賬務(wù)處理?如果次欄余額為0,是否不用賬務(wù)處理?
答: 你好,余額不用做賬務(wù)處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末增值稅有留底稅額可以不用做賬務(wù)處理,那年末也是有留底稅額,賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好 年末把銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一下 留底繼續(xù)到下年 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額


端莊的綠茶 追問(wèn)
2019-08-12 11:01
meizi老師 解答
2019-08-12 11:09