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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 09:10

你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 09:11

那我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 09:11

可以合并成一個(gè)分錄嗎

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 09:24

進(jìn)項(xiàng)稅額是2709.75元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是1186.92元,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 09:37

老師,還在嗎,麻煩解答一下,謝謝

辜老師 解答

2019-08-13 09:39

你沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 09:46

我們有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的哈,我都發(fā)給你了哈

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 09:46

進(jìn)項(xiàng)稅額是2709.75元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是1186.92元,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 09:47

是用于給職工租房子的進(jìn)項(xiàng)稅額1186.92,我們主管讓我們轉(zhuǎn)的

辜老師 解答

2019-08-13 10:29

你進(jìn)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不用繳納增值稅,所以可以不用結(jié)轉(zhuǎn),等要繳納增值稅的時(shí)候,吧銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 10:29

老師,還在嗎

辜老師 解答

2019-08-13 10:29

你進(jìn)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不用繳納增值稅,所以可以不用結(jié)轉(zhuǎn),等要繳納增值稅的時(shí)候,吧銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 10:34

但是,我們主管說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)的

辜老師 解答

2019-08-13 10:40

那你只要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  1186.92 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  1522.83貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  2709.75

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 10:48

好的,謝謝,那我寫(xiě)的合并分錄也沒(méi)有問(wèn)題

辜老師 解答

2019-08-13 10:56

是這樣子的,可以合并一起結(jié)轉(zhuǎn)的

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 10:56

謝謝老師了

辜老師 解答

2019-08-13 11:11

好的,客氣,幫到你就好

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-13 11:19

幫到了,謝謝老師了

辜老師 解答

2019-08-14 09:07

同學(xué),麻煩點(diǎn)回答完成,系統(tǒng)提示超時(shí)了,謝謝

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您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷(xiāo)項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
不會(huì),年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
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