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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-15 09:34

你好 借管理費用貸銀存/現(xiàn)金,抵減的時候做 借應(yīng)交稅費借管理費用負(fù)數(shù)    你那樣做也行 只是管理費用做貸方怕取不了數(shù)據(jù)的

葉曉 追問

2019-08-15 09:35

好的,管理費用負(fù)數(shù),那應(yīng)交稅費是不是就會有借方余額啊?

meizi老師 解答

2019-08-15 09:41

你好  你到時一般納稅人月末要把減免稅這個明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去

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你好, 借管理費用 貸銀行存款 借管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費增值稅 減免稅額
2020-06-04 09:34:07
你好 借管理費用貸銀存/現(xiàn)金,抵減的時候做 借應(yīng)交稅費借管理費用負(fù)數(shù) 你那樣做也行 只是管理費用做貸方怕取不了數(shù)據(jù)的
2019-08-15 09:34:12
是的,這個是可以全額抵減,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借管理費用 負(fù)數(shù) 這個
2020-06-16 09:25:31
可以的同學(xué),一般是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-01-15 09:34:50
您好 購買時“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術(shù)維護服務(wù)單位繳納維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
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