
2018年度10-12月有一筆未交增值稅1477.88沒有計入到營業(yè)外減免稅款科目,因為那個季度收入未超9萬,其中代開的稅金當場扣繳了,到今年才發(fā)現這次未交稅金一直掛賬上,請問我現在是直接計入營業(yè)外還是用以前年度調整???
答: 通過“以前年度損益調整”科目進行處理
金稅盤減免期已過未抵減,分錄這樣做對嗎?借:以前年度損益調整貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅費
答: 如果你之前沒做帳,現在也不要做賬啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年底了,應交增值稅(減免稅款)和未交增值稅要抵嗎
答: 你好!這2個不需要抵的了

